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        当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金 > 部门预决算

        2021年度 畈中小学部门决算

        来源:区畈中小学       发布时间:2022-08-17 11:36       浏览次数: 1

        目录

        第一部分畈中小学概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况说明

        十一、政府采购支出说明

        十二、国有资产占用情况说明

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        第四部分名词解释

        第五部分附件

        第一部分 

        畈中小学概况

        一、 部门职责

        畈中小学是365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区教育文体科技局主管的教育、教学部门,内设教导处、后勤处、办公室等职能部门,负责小学基础教育办学等教育工作。我校为九年制义务教育阶段1-6年级适龄儿童提供教育服务,在校学生人数为51人,我校在编教师人数为9人。

        二、机构设置及决算单位构成

        本校共在职在编教师9名,设教导处、后勤处、办公室等职能部门。

        决算单位构成:学校本级

        第二部分 

        部门决算表

         

        收入支出决算总表

        公开01表

        部门: 

        单位:万元

        收入

        支出

        项    目

        行次

        决算数

        项    目

        行次

        决算数

        栏    次

        1

        栏    次

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        48.84

        一、一般公共服务支出

        14

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

         

        二、外交支出

        15

         

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

         

        三、国防支出

        16

         

        四、上级补助收入

        4

         

        四、公共安全支出

        17

         

        365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录

        五、事业收入

        5

         

        五、教育支出

        18

        29.13

        六、经营收入

        6

         

        六、科学技术支出

        19

         

        七、附属单位上缴收入

        7

         

        七、社会保障和就业支出

        20

        8.20

        八、其他收入

        8

         

        八、卫生健康支出

        21

        5.71

         

        9

         

        九、住房保障支出

        22

        5.80

        本年收入合计

        10

        48.84

        本年支出合计

        23

        48.84

        使用非财政拨款结余

        11

         

        结余分配

        24

         

        年初结转和结余

        12

         

        年末结转和结余

        25

         

        总计

        13

        48.84

        总计

        26

        48.84

        注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

        收入决算表

        公开02表

        部门:

        单位:万元

        项    目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        48.84

        48.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        205

        教育支出

        29.13

        29.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20502

        普通教育

        29.13

        29.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2050202

        小学教育

        29.13

        29.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        8.20

        8.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        7.81

        7.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        7.81

        7.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20811

        残疾人事业

        0.39

        0.39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081199

        其他残疾人事业支出

        0.39

        0.39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        5.71

        5.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        5.71

        5.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101103

        公务员医疗补助

        2.19

        2.19

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101199

        其他行政事业单位医疗支出

        3.53

        3.53

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        5.80

        5.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        5.80

        5.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

        住房公积金

        5.80

        5.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

         

        支出决算表

        公开03表

        部门:

        单位:万元

        项    目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        48.84

        48.84

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        205

        教育支出

        29.13

        29.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20502

        普通教育

        29.13

        29.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2050202

        小学教育

        29.13

        29.13

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        8.20

        8.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        7.81

        7.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        7.81

        7.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20811

        残疾人事业

        0.39

        0.39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081199

        其他残疾人事业支出

        0.39

        0.39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        5.71

        5.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        5.71

        5.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101103

        公务员医疗补助

        2.19

        2.19

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101199

        其他行政事业单位医疗支出

        3.53

        3.53

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        5.80

        5.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        5.80

        5.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

        住房公积金

        5.80

        5.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        财政拨款收入支出决算总表

        公开04表

        部门:

        单位:万元

        收入

        支出

        项    目

        行次

        金额

        项    目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏    次

        1

        栏    次

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        48.84

        一、一般公共服务支出

        15

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        二、外交支出

        16

         

         

        三、国有资本经营预算财政拨款

        3

        三、国防支出

        17

         

         

        4

        四、公共安全支出

        18

         

         

        5

        五、教育支出

        19

        29.13

        29.13

        6

        六、科学技术支出

        20

         

         

         

         

         

        七、社会保障和就业支出

        21

        8.20

        8.20

         

         

         

         

         

        八、卫生健康支出

        22

        5.71

        5.71

         

         

         

         

         

        九、住房保障支出

        23

        5.80

        5.80

         

         

        7

        ……

        21

        本年收入合计

        9

        48.84

        本年支出合计

        23

        48.84

        48.84

        年初财政拨款结转和结余

        10

        年末财政拨款结转和结余

        24

         

         

        一般公共预算财政拨款

        11

        25

         

         

        政府性基金预算财政拨款

        12

        26

         

         

        国有资本经营预算财政拨款

        13

        27

         

         

        总计

        14

        48.84

        总计

        28

        48.84

        48.84

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

        一般公共预算财政拨款支出决算表

        部门:                                                                                                     公开05表

        单位:万元

        项    目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        48.84

        48.84

        205

        教育支出

        29.13

        29.13

        20502

        普通教育

        29.13

        29.13

         

        2050202

        小学教育

        29.13

        29.13

         

        208

        社会保障和就业支出

        8.20

        8.20

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        7.81

        7.81

         

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        7.81

        7.81

         

        20811

        残疾人事业

        0.39

        0.39

         

        2081199

        其他残疾人事业支出

        0.39

        0.39

         

        210

        卫生健康支出

        5.71

        5.71

         

        21011

        行政事业单位医疗

        5.71

        5.71

         

        2101103

        公务员医疗补助

        2.19

        2.19

         

        2101199

        其他行政事业单位医疗支出

        3.53

        3.53

        221

        住房保障支出

        5.80

        5.80

        22102

        住房改革支出

        5.80

        5.80

        2210201

        住房公积金

        5.80

        5.80

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        部门:                                                                                                                                公开06表

        单位:万元

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        19.71

        302

        商品和服务支出

        29.13

        307

        债务利息及费用支出

         

        30101

        基本工资

         

        30201

        办公费

        2.41

        30701

        国内债务付息

         

        30102

        津贴补贴

         

        30202

        印刷费

        2.28

        30702

        国外债务付息

         

        30103

        奖金

         

        30203

        咨询费

         

        310

        资本性支出

         

        30106

        伙食补助费

         

        30204

        手续费

         

        31001

        房屋建筑物购建

         

        30107

        绩效工资

         

        30205

        水费

        2.36

        31002

        办公设备购置

         

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        7.81

        30206

        电费

        1.05

        31003

        专用设备购置

         

        30109

        职业年金缴费

         

        30207

        邮电费

        0.75

        31005

        基础设施建设

         

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        3.51

        30208

        取暖费

         

        31006

        大型修缮

         

        30111

        公务员医疗补助缴费

        2.19

        30209

        物业管理费

         

        31007

        信息网络及软件购置更新

         

        30112

        其他社会保障缴费

        0.39

        30211

        差旅费

        0.37

        31008

        物资储备

         

        30113

        住房公积金

        5.8

        30212

        因公出国(境)费用

         

        365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录

        31009

        土地补偿

         

        30114

        医疗费

         

        30213

        维修(护)费

        2.72

        31010

        安置补助

         

        30199

        其他工资福利支出

         

        30214

        租赁费

        1.17

        31011

        地上附着物和青苗补偿

         

        303

        对个人和家庭的补助

         

        30215

        会议费

         

        31012

        拆迁补偿

         

        30301

        离休费

         

        30216

        培训费

        0.93

        31013

        公务用车购置

         

        30302

        退休费

         

        30217

        公务接待费

         

        31019

        其他交通工具购置

         

        30303

        退职(役)费

         

        30218

        专用材料费

        0.42

        31021

        文物和陈列品购置

         

        30304

        抚恤金

         

        30224

        被装购置费

         

        31022

        无形资产购置

         

        30305

        生活补助

         

        30225

        专用燃料费

         

        31099

        其他资本性支出

         

        30306

        救济费

         

        30226

        劳务费

        0.4

        399

        其他支出

         

        30307

        医疗费补助

         

        30227

        委托业务费

         

        39906

        赠与

         

        30308

        助学金

         

        30228

        工会经费

        1.38

        39907

        国家赔偿费用支出

         

        30309

        奖励金

         

        30229

        福利费

         

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

        30310

        个人农业生产补贴

         

        30231

        公务用车运行维护费

         

        39999

        其他支出

         

        30311

        代缴社会保险费

         

        30239

        其他交通费用

         

         

         

         

        30399

        其他对个人和家庭的补助

         

        30240

        税金及附加费用

         

         

         

         

         

        30299

        其他商品和服务支出

        12.91

         

         

         

        人员经费合计

        39.41

        公用经费合计

        48.84

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        部门:                              公开07表

        单位:万元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务

        接待费

        小计

        公务用车

        购置费

        公务用车

        运行费

        小计

        公务用车

        购置费

        公务用车

        运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        0

        0

        0

        0

         

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门:                                                                                                         公开08表

        单位:万元

        项    目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出  

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

        (若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        公开09表

        部门:

        单位:万元

        项    目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出  

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

         

        第三部分

        2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计48.84万元。与上年相比,减少49.98万元,减少52%,主要是因为人员工资未纳入本单位决算范围。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计48.84万元,其中:财政拨款收入48.84万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计48.84万元,其中:基本支出48.84万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收、支总计48.84万元,与上年相比,减少49.98万元,减少52%,主要是因为人员工资未纳入本单位决算范围。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出48.84万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少49.98万元,减少52%,主要是因为人员工资未纳入本单位决算范围。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出48.84万元,主要用于以下方面:教育(类)支出29.13万元,占60%;社会保障和就业支出8.2万元,占16%;卫生健康支出5.71万元,占12%;住房保障支出5.8万元,占12%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算数为48.84万元,支出决算数为48.84万元,完成年初预算的100%,其中:

        1、205(类)02(款)02(项)。

        年初预算为29.13万元,支出决算为29.13万元,完成年初预算的100%。

        2、208(类)05(款)05(项)。

        年初预算为7.81万元,支出决算为7.81万元,完成年初预算的100%。

        3、208(类)11(款)99(项)。

        年初预算为0.39万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的100%。

        4、210(类)11(款)03(项)。

        年初预算为2.19万元,支出决算为2.19万元,完成年初预算的100%。

        5、208(类)05(款)99(项)。

        年初预算为3.53万元,支出决算为3.53万元,完成年初预算的100%。

        6、221(类)02(款)01(项)。

        年初预算为5.8万元,支出决算为5.8万元,完成年初预算的100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出48.84万元,其中:人员经费0万元;公用经费48.84万元,占基本支出的100%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

        因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

        公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

        公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

        公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        2021年度本单位无政府性基金收支。

        九、机关运行经费支出说明

        本部门2021年度机关运行经费支出48.84万元。

        十、一般性支出情况说明

        2021年本部门开支培训费0.93万元。

        十一、政府采购支出说明

        本部门2021年度政府采购支出总额48.84万元。

        十二、国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        十三、2021年度预算绩效情况说明

        第四部分

        名词解释

        一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

        二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

        三、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

        第五部分

        附件 

        2021年度部门整体支出绩效评价报告

        一、部门概况

        (一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

        岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区畈中小学承担教育教学工作,紧扣区教体局重点工作。岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区畈中小学在编在职人员7人,实有人数12人。内设办公室、教务处、德育处、党建办、安全办、校工会等6个办公室。

        (二)当年部门履职总体目标、工作任务。

        2021年总体目标为完善教育信息化建设,完善全体教职工福利,推广开展全校性教育文体活动。

        (三)当年部门年度整体支出绩效目标。

        1.规范学习经费支出,提高资金利用率,保证学习资金正常运转;2.健全专项管理制度,保证专项资金专款专用、资金使用规范,保证各专项事业顺利实施。

        (四)部门预算绩效管理开展情况。

        1.前期准备工作:按照绩效自评工作要求,成立绩效评价小组,对相关的国家法律法规进行认真学习,掌握政策。  

        2.组织实施:(1)核查2021年岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区畈中小学部门整体支出情况,着重核查了基本支出中的人员工资及福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出、“三公”经费支出及项目支出等资金支出情况。(2)核实了决算报表、会计报表、会计凭证、固定资产台帐等帐表情况。(3)进行了财政资金拨付核对和意见交流。

        3、分析评价:对评价过程中收集的指标数据进行了归纳和汇总分析。

        (五)当年部门预算及执行情况。

        2021年度,岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区畈中小学资金收入为48.84万元,实际支出为48.84万元。

        二、部门整体支出绩效实现情况

        根据工作计划,2021年区畈中小学认真履职,细致工作,较好地完成了年度工作目标。其整体支出能按照国家相关财务管理制度规定执行,管理制度较健全,保障了畈中小学工作的正常运行和专项事业顺利实施。

        三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

        (一)主要问题及原因分析

        固定资产管理制度不完善:未对固定资产进行定期盘查,以保证账实相符;无固定资产卡片,台账录入内容不完整。

        (二)改进的方向和具体措施

        完善固定资产管理。着重日常管理,将资产管理责任落实到具体单位和个人,建立固定资产卡片。对固定资产进行不定期的清查盘点,保证资产安全完整。年度终了应当进行一次全面清查盘点,保证账实相符。

        (畈中小学)2021年度部门决算公开.xls